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鈞濠集團發布公告,披露內部監控審查進展,提出多項改進建議,包括新業務風險管理、盡職調查流程加強、內部報告系統建立等,特別委員會及董事會認可整改措施,強調公司對內部監控和風險管理的重視。
觀點:7月14日,鈞濠集團有限公司發布公告,披露了公司內部監控審查的最新進展。
根據公告,該公司在2024年2月5日已披露,鈞濠集團在內部監控審查中發現了若干關鍵問題,并提出了相應的改進建議。在新業務評估方面,公司建議對復雜或高風險的新業務合作應委任或聘請專家輔助內部評估,目前已制定了《新業務風險管理及內部控制政策》。盡職調查方面,建議建立跨部門合作機制,鈞濠集團已制定新政策,包括跨部門專業團隊的組建和培訓。
公司還強調了為負責盡職調查的團隊提供必要培訓的重要性,管理層相關成員已于2024年6月完成新政策培訓。在盡職調查程序上,公司建議增強識別潛在風險的措施,新政策已包括盡職調查流程的加強和風險識別。
內部報告系統方面,建議建立系統以便在發現潛在欺詐行為時迅速通知管理層,新政策已涵蓋相關內容。風險評估與控制上,建議根據風險評估結果制定內部控制措施,新政策包括風險評估及跟進工作的要求。
銷售與收款環節,建議明確量化風險水平,建立信用風險管理程序,新政策要求制定并量化可接受風險水平,建立信用風險管理制度。在呆壞賬/拖欠賬款處理上,已制定明確的處理流程。資金及費用管理方面,在進行盡職調查時,應編制現金流量預測表,新政策規定了這一要求。
特別委員會及董事會對內部監控顧問建議的整改措施表示認可,認為這些措施已實施且足以解決問題,公司業務運營的關鍵內部監控已得到加強。
審校:劉滿桃